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財務(wù)支出款項規(guī)定(財務(wù)支出依據(jù))

財務(wù)支出款項規(guī)定

為加強公司財務(wù)管理,公司特制定財務(wù)支出款項規(guī)定,請各部門嚴(yán)格執(zhí)行。案例:為加強公司管理,保證公司資金的安全以及各項業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行,使公司付款規(guī)范化、程序化,節(jié)約付款時間,提高各環(huán)節(jié)的工作效率,特對公司支出款項作如下規(guī)定,請各部門遵照執(zhí)行。

1)公司購進(jìn)原輔材料、勞保用品、辦公用品及其他日常用品,由需要的部門提出購物申請,經(jīng)批準(zhǔn)后由采購部統(tǒng)一采購,并由其統(tǒng)一填寫業(yè)務(wù)付款預(yù)借單。任何部門未獲授權(quán),不得擅自購買任何物品。

2)公司實行采購合同化管理,采購部門負(fù)責(zé)與所有供應(yīng)商簽訂合同,其合同須經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后方可生效。

3)凡由公司支出款項,必須使用公司設(shè)計印刷的自制表格和公司允許使用的外購表格。

4)公司支出款項應(yīng)根據(jù)合同及報價單、訂單、付款請求書和發(fā)票填寫規(guī)定的表格后,報財務(wù)部門。

5)各部門向財務(wù)部門申請支出款項時,要由本部門主管和總經(jīng)理簽字認(rèn)可,無業(yè)務(wù)主管、財務(wù)主管、總經(jīng)理簽字的支出款項,不能付款。

6)各部門各位職員做付款單時,必須使用公司規(guī)定的個人顏色塑料文件夾按規(guī)定程序進(jìn)行傳遞。塑料文件夾要按公司及顏色區(qū)分,個人付款預(yù)借單和業(yè)務(wù)付款預(yù)借單分別分類。

7)付款時間的確定:

①各部門的各項付款預(yù)定須在每周三中午12∶30之前,將下周付款預(yù)借單送到財務(wù)部門所指定的存放處。

②支出款項的現(xiàn)金付款時間為每周四下午14∶00~16∶00,如通過銀行轉(zhuǎn)賬付款的時間為每周四上午12∶00之前。

③支出款項的付款次序是上周三的預(yù)借單在本周四支付。

④急需付款的事項,需總經(jīng)理簽字批示方能付款。

⑤因業(yè)務(wù)需要需借備用金1000元以上的需提前一天向財務(wù)部門通告,以便提前準(zhǔn)備;但必須做到每周一清。500~1000元的在當(dāng)天12∶00點前提出(出差、臨時請客、購貨)。

8)付款預(yù)借單的用途、付款要求及填寫方法及規(guī)定:

①“業(yè)務(wù)付款預(yù)借單”要填寫清晰

a.用途:此付款預(yù)借單主要是用于購買、采購零件、辦公、勞保用品、包裝物、原輔材料以及支付加工費等時,由經(jīng)辦人填寫。

b.付款要求:

a)支付原輔材料、包裝物、勞保用品款項時,必須附有本公司倉庫保管員開具的“入庫單”、訂單以及客戶提供的報價單、付款請求書及符合國家規(guī)定的發(fā)票和與對方簽訂的購貨合同。

b)支付零件、辦公用品及日常消耗用品,如不開具“入庫單”必須由驗收人在物品清單上簽字,且必須附內(nèi)容填寫齊全的購物申請單。

c)如有多張發(fā)票需分別編號,逐一填寫在相應(yīng)的表格內(nèi)。

d)需通過銀行劃款的,需在預(yù)借單上注明對方的單位名稱(全稱),開戶銀行、賬號,并保證準(zhǔn)確無誤,以免公司匯出的款項由于上述原因?qū)Ψ讲荒苁盏剑绊懝镜男庞谩?/p>

c.填寫方法及要求:

a)用紅筆分別在付款預(yù)借單中圈出應(yīng)付款單位,申請付款人所屬部門、付款方式。

b)將所附發(fā)票用紅筆編號另貼在一張紙上附在預(yù)定表后,將編號用紅筆填入表中。

c)注明所預(yù)借款的付款時間。

d)表上金額要與各附件金額一致,小計金額之和等于總計金額。如有千位要有分節(jié)號,如123,456.78小數(shù)點、分節(jié)號要清晰,大寫要用規(guī)范字來填寫,壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾。小寫金額、小計、總計前加“¥”符號,大寫總計前劃“○”。

e)付款預(yù)定金額不得涂改,如有錯誤,請申請付款人重新填寫。

f)發(fā)票要隨付款預(yù)定及時附上,如不能及時取得發(fā)票的,要在表上注明原因及何時能取得發(fā)票。

d.支付加工費,除提供訂單、報價單、付款請求書及正式發(fā)票外,還必須提供經(jīng)加工方確認(rèn)的“委托加工結(jié)算單”。

②“個人經(jīng)費支出明細(xì)表”要填寫清晰。

a.用途:主要用于個人交通費、公務(wù)用車、送貨用車、員工因公外出午餐補貼以及其他一些辦公費用。

b.付款要求:

a)交通費項目要注明乘車的具體事由,并按金額大小序列填寫。

b)交通費以外的費用要在原始票據(jù)上注明目的和餐費及交際應(yīng)酬費的人員與人數(shù)。

c.辦公用車、運送貨物及員工因公外出補貼的經(jīng)費預(yù)定表,由總務(wù)部門按照公司的規(guī)定填寫。運送貨物運費由倉儲部門按照公司的規(guī)定填寫。

③“差旅費報銷單”填寫要清晰。

a.要按格式要求填列,其所附票據(jù)要注明用款事由、人數(shù)、人員等。

b.出差補助要按公司規(guī)定,按標(biāo)準(zhǔn)計算填寫。

4)“購物申請表”的應(yīng)用

購物申請表是用于購買生活用品、固定資產(chǎn)及生產(chǎn)、辦公臨時急需的物品。在填寫時,應(yīng)注明所需物品的名稱規(guī)格、數(shù)量、用途,臨時急需物品應(yīng)注明急需購買理由及購買時間,經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可購買。

①購買后應(yīng)按規(guī)定填寫“業(yè)務(wù)付款預(yù)定明細(xì)表”,并按業(yè)務(wù)付款預(yù)定的管理規(guī)定申請付款。

②付款預(yù)定表附件中的發(fā)票必須使用國家規(guī)定的正式發(fā)票,如不能取得正式發(fā)票的需由申請付款人寫明原因,由總經(jīng)理簽字后方能付款。

財務(wù)支出款項規(guī)定(財務(wù)支出依據(jù))

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