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網(wǎng)上銀行管理辦法(企業(yè)網(wǎng)上銀行管理辦法)

1 目的

為了促進公司網(wǎng)上銀行業(yè)務的有序進行,確保公司資金安全和有效運作,根據(jù)《中國人民銀行支付結(jié)算辦法》等相關(guān)規(guī)定,特制定本辦法。

2 適用范圍

本辦法適用于本公司及其子公司,網(wǎng)上銀行僅限于辦理以下業(yè)務

l 賬戶查詢:賬戶狀態(tài)及其余額的查詢、歷史交易明細查詢等。

l 銀行收支結(jié)算:貨款支付、工資發(fā)放、日常費用報銷、內(nèi)部轉(zhuǎn)帳等。

l 賬戶狀態(tài)管理:賬戶臨時掛失、修改密碼等。

3 定義

4 職責

綜合管理部負責網(wǎng)銀管理,基本原則是集中管理、分級負責、確保安全和講求效益。工作程序

4.1 辦理網(wǎng)上銀行業(yè)務的申請及辦理

4.1.1 公司財務部門需提交網(wǎng)上銀行業(yè)務申請,申請中注明開通的理由、業(yè)務范圍、綜合管理部內(nèi)部人員權(quán)限及分工、安全防范措施等內(nèi)容,經(jīng)公司財務負責人及總經(jīng)理簽字確認。

4.1.2 網(wǎng)上銀行業(yè)務經(jīng)批準后,綜合管理部經(jīng)辦人員與綜合管理部經(jīng)理應認真研究《電子銀行企業(yè)客戶服務協(xié)議》,尤其是風險提示與責任劃分,確認無誤后方可在相關(guān)資料上簽章。銀企雙方簽章結(jié)束后,綜合管理部必須將企業(yè)留存聯(lián)作為重要資料妥善存檔保管。

4.1.3 綜合管理部必須安排2人到網(wǎng)上銀行的營業(yè)網(wǎng)點分別領(lǐng)取安全證書和密碼信封。并交付給審批的指定人員管理。

4.2 網(wǎng)上銀行的使用要求

4.2.1 網(wǎng)銀密鑰的三級管理

為了保證資金安全,公司綜合管理部必須按照三級權(quán)限進行管理,即出納制單、會計復核、經(jīng)理審核的模式。

①具有基本權(quán)限的網(wǎng)銀密鑰

銀行出納配備具有基本權(quán)限的網(wǎng)銀密鑰(設置密碼)。持有此網(wǎng)銀密鑰可隨時上網(wǎng)查詢帳戶狀況,包括當日及歷史交易明細、時點余額等詳細信息,并且辦理銀行收付結(jié)算指令。

②具有復核權(quán)限的網(wǎng)銀密鑰

會計配備具有復核權(quán)限的網(wǎng)銀密鑰(設置密碼)。持有此網(wǎng)銀密鑰對網(wǎng)上銀行收支結(jié)算指令進行復核,查詢網(wǎng)上銀行收付記錄,做到有效復核和監(jiān)督。

③具有審核權(quán)限的網(wǎng)銀密鑰

綜合管理部經(jīng)理配備審核權(quán)限的網(wǎng)銀密鑰(設置密碼)。網(wǎng)上銀行的所有收付指令最后必須審批授權(quán)后才能生效。通過二級審核的方式達到最終防范資金風險的目的。

4.2.2 網(wǎng)上銀行付款業(yè)務管理

①銀行出納根據(jù)手續(xù)齊全的會計填制的記賬憑證辦理網(wǎng)上銀行結(jié)算操作。

②會計根據(jù)記帳憑證對銀行出納網(wǎng)銀指令進行復核。

③綜合管理部財務負責人對網(wǎng)銀收付業(yè)務再次審核,才能完成整個網(wǎng)上結(jié)算程序。

4.2.3 網(wǎng)上銀行操作過程中非正常業(yè)務的處理

采用網(wǎng)上銀行方式進行結(jié)算操作,除建立三級復核機制外,還必須強調(diào)謹慎原則。如在正常操作中,由于網(wǎng)絡、系統(tǒng)或其他原因造成收支業(yè)務出現(xiàn)可疑指令,應當立即與網(wǎng)上銀行的經(jīng)辦行進行咨詢確認,切不可再次操作,防止出現(xiàn)重復支付的現(xiàn)象。

4.3 維護與管理

4.3.1 財務人員在使用網(wǎng)銀前應按要求下載相關(guān)安全控件,安裝防火墻和防病毒軟件,并經(jīng)常對防病毒軟件升級,經(jīng)常給系統(tǒng)打補丁,堵塞軟件漏洞。

4.3.2 安裝了網(wǎng)上銀行的計算機為專用計算機,非網(wǎng)銀操作人員嚴禁使用,使用人不得在網(wǎng)上銀行計算機上打開來歷不明的電子郵件,不得在電腦上安裝游戲及來歷不明的盜版軟件,并定期對計算機進行安全維護。

4.3.3 財務人員在登錄網(wǎng)上銀行時,應留意核對所登錄的網(wǎng)址與協(xié)議書中法定網(wǎng)址是否相符。不要采用超級鏈接方式間接訪問網(wǎng)站。

4.3.4 網(wǎng)上銀行操作人員離開崗位時必須退出網(wǎng)上銀行系統(tǒng),并將密鑰從電腦中取出,妥善保管。

4.3.5 網(wǎng)上銀行的各級操作人員密鑰必須視同財務印章進行管理。各級操作人員密鑰相互之間不得借用,更嚴禁出借。

4.3.6 網(wǎng)上銀行操作人員密碼設置應避免與公司資料、個人資料有關(guān)系,不要選用帳號、身份證號、出生日期、電話號碼等作為密碼。密碼要與網(wǎng)銀密鑰分開保管,定期和工作交接時必須及時修改密碼。

4.3.7 財務人員每日核對網(wǎng)上銀行對帳單,如發(fā)現(xiàn)異常交易、重復交易或帳務差錯,立即與銀行聯(lián)系,避免損失。

4.3.8 對操作不當,造成公司資金損失的,應進行相應的處罰。

4.4 附則

本管理辦法由綜合管理部負責解釋。

5 記錄與報告

6 相關(guān)文件

《中國人民銀行支付結(jié)算辦法》

網(wǎng)上銀行管理辦法(企業(yè)網(wǎng)上銀行管理辦法)

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